|
|
Faktúra |
39/2013
|
potreby na krúžok - Hasičský dorast
|
100,00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
FIRE system |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2014
|
úhrada fa za vodu RDJK
|
2,20 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a .s |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
potreby na krúžok - Hasičský
|
99,60 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
FIRE System |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2014
|
Mäsový výrobok futbalový turnaj
|
15,73 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
MasoRaj s. r. o. Čadca |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
nákupné poukažky
|
45,00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2014
|
úhrada el. RDJK 9/2014
|
43,00 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Systemová podpora URBIS
|
163,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
MADE spol, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2014
|
tonery do tlačiarne - EPSON
|
56,04 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
DRUCKER, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Potreby na krúžok
|
97,60 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Krimar, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
triedne knihy pre centrá voľného času
|
24,00 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
ŠEVT, a.s |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
úhrada fa telefón 11/2013
|
26,71 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2014
|
úhrada e. RDJK 10/2014
|
43,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Úhrada elektriny RDJK 12/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2014
|
úhrada faktúry za telefón 8/2014
|
42,48 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
športové potreby na krúžok
|
100,10 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Trinet Corp, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2014
|
úhrada za telefón 9/2014
|
31,06 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Nájom za nebytové priestory
|
254,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Základná škola Staškov |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2014
|
školenie BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
BEZPOX, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
48/2014
|
poistenie členov ZÚ
|
184,28 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
49/2014
|
vývoz žumpy
|
25,00 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
TIMEA, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
14.11.2014 |