|
|
Faktúra |
38/2013
|
športové potreby pre krúžky
|
117,75 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
AG sport, s .r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
športové potreby pre krúžky - zálohová faktúra
|
100,10 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
TRINET Corp. s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
športové potreby na krúžky
|
119,35 |
s DPH |
|
28.11.2013 |
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013
|
potreby na krúžok - Hasičský dorast
|
100,00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
FIRE system |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013
|
potreby na krúžok - Hasičský
|
99,60 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
FIRE System |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
nákupné poukažky
|
45,00 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
COOP Jednota, spotrebné družstvo |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.12.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Potreby na krúžok
|
97,60 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Krimar, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Systemová podpora URBIS
|
163,00 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
MADE spol, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
úhrada fa telefón 11/2013
|
26,71 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
športové potreby na krúžok
|
100,10 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Trinet Corp, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
Úhrada elektriny RDJK 12/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
Nájom za nebytové priestory
|
254,00 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Základná škola Staškov |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFZ 1/2014
|
Záloha stravné lístky
|
607,20 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
stravné lístky
|
607,20 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
preplatok el. energia
|
-161,24 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
úhrada fa telefón 12/2013
|
31,28 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
renovácia tonerov
|
56,04 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
DRUCKER, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
4 ks pohárov - futbalový turnaj
|
33,10 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
FIRE System |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
úhrada fa telefón 1/2014
|
36,96 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
úhrada el energie RDJK 02/2014
|
43,00 |
s DPH |
|
25.02.2014 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
25.02.2014 |