|
Faktúra |
7/2015
|
vodné
|
3,29 |
s DPH |
|
19.02.2015 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a .s |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
23.02.2015 |
|
Faktúra |
5/2015
|
úhrada el. RDJK 2/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
23.02.2015 |
|
Faktúra |
6/2015
|
športové poháre - miniturnaj ml. žiakov
|
90,50 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
FIRE system |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
23.02.2015 |
|
Faktúra |
43/2014
|
triedne knihy pre centrá voľného času
|
24,00 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
ŠEVT, a.s |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
03.02.2015 |
|
Faktúra |
4/2015
|
preplatok el. energia
|
-22,58 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.01.2015 |
|
Faktúra |
1/2015
|
úhrada telefónu
|
28,93 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.01.2015 |
|
Faktúra |
3/2015
|
kancelárske potreby
|
68,52 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
KOEXIMPO, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.01.2015 |
|
Faktúra |
2/2015
|
tonery do tlačiarne - čierne
|
72,00 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
DRUCKER, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.01.2015 |
|
Faktúra |
58/2014
|
nájom za nebytové priestory
|
300,00 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Základná škola Staškov |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
30.12.2014 |
|
Faktúra |
57/2014
|
systémová podpora urbis
|
163,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
MADE spol, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
23.12.2014 |
|
Faktúra |
56/2014
|
stravné lístky
|
118/20 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
19.12.2014 |
|
Faktúra |
55/2014
|
úhrada faktúry za telefón 11/2014
|
28,52 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
16.12.2014 |
|
Faktúra |
54/2014
|
úhrada el. RDJK 12/2014
|
43,00 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
15.12.2014 |
|
Faktúra |
3/2014
|
záloha stravné
|
118,20 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
12.12.2014 |
|
Faktúra |
53/2014
|
nákupné poukážky
|
45,00 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
COOP Jednota, sportrebné družstvo |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
02.12.2014 |
|
Faktúra |
52/2014
|
tonery čierne
|
36,00 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
DRUCKER, s. r. o |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
28.11.2014 |
|
Faktúra |
51/2014
|
úhrada energie RDJK 11/2014
|
43,00 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Stredoslovenksá energetika, a.s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
19.11.2014 |
|
Faktúra |
49/2014
|
vývoz žumpy
|
25,00 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
TIMEA, s. r. o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
14.11.2014 |
|
Faktúra |
50/2014
|
úhrada za telefón 10/2014
|
38,08 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
14.11.2014 |
|
Faktúra |
48/2014
|
poistenie členov ZÚ
|
184,28 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa a. s. |
Centrum voľného času, Staškov 588 |
31.10.2014 |